Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0035/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
Dátum úhrady: | 25.01.2024 |
Súbor: | FD_0035_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |